详细说明
根据南宁交通投资集团有限责任公司(以下简称南宁交投集团)工作需要,本着公开、公平、公正的原则,拟公开选聘具有相关资质条件的中介机构承担南宁交投集团下属子公司领导人员任期经济责任、经营风险管控等共计10个专项审计工作。现将有关事项公告如下:
一、 选聘人
南宁交通投资集团有限责任公司
二、 项目名称
本选聘项目分2个标段,具体如下:
标段号 | 项目名称 |
Ⅰ标 | |
2.南宁矿业集团有限公司(本部)2024年度内控、合规、风险“三合一”体系有效性专项审计 | |
3.南宁矿业集团有限公司(本部)2024年经营风险管控专项审计 | |
4.南宁矿业集团有限公司(本部)2024年大宗贸易、应收账款、存货专项审计 | |
Ⅱ标 | 5.南宁能源发展集团有限责任公司(本部)2024年度内控、合规、风险“三合一”体系有效性专项审计 |
6.南宁能源发展集团有限责任公司(本部)2024年度经营风险管控专项审计 | |
7.南宁能源发展集团有限责任公司(本部)2024年度大宗贸易、应收账款、存货专项审计 | |
8.广西康城汽车投资发展集团有限责任公司(本部)2024年度内控、合规、风险“三合一”体系有效性专项审计 | |
9.广西康城汽车投资发展集团有限责任公司(本部)2024年度经营风险管控专项审计 | |
三、基本信息
(一)南宁交通资产管理有限责任公司于2001年10月19日成立,原名为南宁市邕江堤岸建设发展有限责任公司,经南宁市人民政府批准,于2014年9月28日更名为南宁交通资产管理有限责任公司,为南宁交投集团控股子公司,2025年1月8日无偿划转至南宁产城投资开发集团有限责任公司,注册资本为137,389.22万元。主要经营范围:以自有资金从事投资活动;市政设施管理;住房租赁;发电业务;房地产开发经营等。截至2024年12月底,资产总额359,483.72万元。
(二)南宁矿业集团有限公司成立于1993年3月,前身为南宁市能源开发总公司,2014年12月,经市国资委批复同意改制为法人独资有限责任公司,更名为南宁交投凯通实业有限责任公司,出资人由市国资委变更为南宁交投集团,为南宁交投集团全资子公司,2024年7月2日变更名称为南宁交投矿业集团有限责任公司,2024年11月1日变更名称为南宁矿业集团有限公司,注册资本10,000.00万元。主要经营范围:以自有资金从事投资活动;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;非煤矿山矿产资源开采;住房租赁等。截至2024年12月底,资产总额137,042.74万元。
(三)南宁能源发展集团有限责任公司成立于2012年12月,为南宁交投集团全资子公司,曾用名为南宁交投能源发展有限责任公司,2024年10月30日变更名称为南宁能源发展集团有限责任公司,注册资本10,000.00万元。主要经营范围:以自有资金从事投资活动;石油制品销售、危险化学品经营;燃气经营;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件制造和销售等。截至2024年12月底,资产总额137,769.77万元。
(四)广西康城汽车投资发展集团有限责任公司成立于1984年3月28日,前身为广西南宁康城汽车销售维修中心,2020年8月12日由市政府批准进行事业单位改制,2021年4月27日由全民所有制企业变更为国有独资公司,同时公司名称变更为广西康城汽车投资发展集团有限责任公司,2022年6月16日由市国资委作价注入南宁交投集团,为南宁交投集团全资子公司,注册资本为人民币1,243.00万元。主要经营范围:以自有资金从事投资活动;机动车修理和维护;住房租赁;汽车租赁;非居住房地产租赁;汽车新车销售;二手车经销;机动车检验检测服务等。截至2024年12月底,资产总额14,822.22万元。
四、审计服务费用
本次审计服务费用上限控制价为:Ⅰ标段160,000.00元(含税),Ⅱ标段140,000.00元(含税)。报价采用固定总价报价,各标段报价超出对应标段上限控制价的按无效报价处理。审计服务费用包含(但不限于):人员薪酬、交通差旅费、津贴补贴、加班费、办公费用、企业管理费、保险、利润及税金等为完成本次项目审计服务所需支出的一切费用。
五、项目要求
(一)经济责任审计项目。中介机构必须根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2019〕45号)和国有企业经济责任审计工作相关规定、《中国注册会计师审计准则》等相关文件的规定,按照独立、客观、公正的原则,实施审计工作。在充分调查研究、论证和分析的基础上,对被审计单位提供的资料进行职业判断和客观评判,并按照规定要求出具审计报告和审计结果报告,出具时间为2025年12月31日前,出具的审计报告应经南宁交投集团会议审议通过。
(二)内控、合规、风险“三合一”体系有效性专项审计项目。中介机构必须根据《南宁市国资委关于印发2024年加强监管企业内部控制及合规管理体系建设与监督工作方案的通知》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《中国注册会计师审计准则》等相关文件的规定,按照独立、客观、公正的原则,实施审计工作,主要对企业内部控制、合规管理、风险管理等方面的设计及运行情况进行全面评价。在充分调查研究、论证和分析的基础上,对被审计单位提供的资料进行职业判断和客观评判,并按照规定要求出具审计报告,出具时间为2025年12月31日前,出具的审计报告应经南宁交投集团会议审议通过。
(三)经营风险管控专项审计项目。中介机构必须根据《中国注册会计师审计准则》《中国内部审计准则》等相关文件的规定,按照独立、客观、公正的原则,实施审计工作,主要对投资、资金管理、招投标、物资采购、担保、贸易、工程建设等重点业务领域开展风险审计并进行评价。在充分调查研究、论证和分析的基础上,对被审计单位提供的资料进行职业判断和客观评判,并按照规定要求出具经济责任审计报告,出具时间为2025年12月31日前,出具的审计报告应经南宁交投集团会议审议通过。
(四)大宗贸易、应收账款、存货专项审计项目。中介机构必须根据《中国注册会计师审计准则》《中国内部审计准则》等相关文件的规定,按照独立、客观、公正的原则,实施审计工作,主要对企业大宗贸易、应收账款、存货相关制度建立健全情况以及真实性、准确性、有效性情况进行审计。在充分调查研究、论证和分析的基础上,对被审计单位提供的资料进行职业判断和客观评判,并按照规定要求出具经济责任审计报告,出具时间为2025年12月31日前,出具的审计报告应经南宁交投集团会议审议通过。
六、资质条件
(一)依法设立并具有相应执业资质。
(二)有良好的信誉,近三年无不良执业记录和不良信用记录。
(三)按规定已通过有关部门的年度检查检验。
(四)具有提供相关中介服务的专业技术能力。
(五)未纳入集团公司失信社会审计机构名单库。
(六)未承担被审计单位(审计时间范围内)年度财务决算审计业务。
七、工作步骤
(一)凡有意参加投标者,在2025年5月22日18:00前进行线上报名,需提供报名材料有:报名表(见附件)、企业营业执照和执业证书(均需加盖公章),报名材料扫描件发送至工作邮箱([email protected])。南宁交投集团对符合报名条件的意向投标人通过邮箱发送公开选聘文件。
(二)报名的中介机构根据公开选聘文件要求,在规定时间内按要求提交投标文件。
(三)选聘人组织开标、评审,确定中选的中介机构。
(四)与中选中介机构签订委托协议。
八、业务咨询
联系人:黄女士 联系电话:0771-5828544
南宁交通投资集团有限责任公司
2025年5月16日